A személyi adatok kitöltése (B) blokk
A nyomtatvány első oldalán találhatóak az Ön személyes adataira vonatkozó sorok.
Ha Önnek van adószáma, őstermelői tevékenység azonosítója, őstermelők családi gazdaságának nyilvántartási száma, MVH ügyfél-azonosító száma (regisztrációs okirat száma), azt a bevallás főlapján nem kell feltüntetnie, viszont a bevallás többi lapjának fejrészébe fontos beírnia.
Ha Ön őstermelők családi gazdaságának tagja, vagy van őstermelői tevékenység azonosítója, akkor az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartási számát vagy az őstermelői tevékenység azonosítószámát a 22SZJA-A, 22SZJA-B, 22SZJA-C, valamint 22SZJA-12-es lapokon is fel kell tüntetnie az erre szolgáló helyen. Ha Ön mezőgazdasági őstermelői adókedvezményt érvényesít, az MVH ügyfél-azonosító számát (regisztrációs okirat számát) is szerepeltetnie kell az említett lapokon.
Ha a NAV honlapján elérhető ÁNYK nyomtatványkitöltő programot használja, úgy a program által felajánlott (a bevallás kitöltéséhez szükséges lapok választásához) 22SZJA-Előlapon van lehetősége beírni az adószámát és az előzőekben felsorolt azonosítókat is. Ettől kezdve minden Ön által kitöltött lapra a program automatikusan beírja az azonosítókat a fejlécbe.
A nevének és adóazonosító jelének kitöltése után a születési nevét minden esetben írja be, függetlenül attól, hogy az a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem.
Ha Ön külföldi állampolgár, a személyazonosságát csak az adóazonosító jelével tudja igazolni,[36] az útlevelének számát nem használhatja a NAV előtti azonosításra.
A (C) blokkban kell jelezni, ha Önnek valamelyik kiegészítő lapot ki kell töltenie, és be kell küldenie. Kérjük, hogy az erre szolgáló négyzetbe írja be, hogy az egyes részletező lapokból hány darabot csatol! A nyomtatványkitöltő program elvégzi Ön helyett a benyújtandó lapok jelölését.
Ha Ön helyesbítésként vagy önellenőrzésként nyújtja be a bevallását, itt kell feltüntetnie az adózói javítással (helyesbítéssel) vagy az önellenőrzéssel érintett bevallás jellegét is („H”, vagy „O”).
A visszakért összeggel kapcsolatban kitöltendő mezők
Az általános tudnivalókat olvassa el a „Visszaigénylés” cím alatt!
Ha az Ön által befizetett, vagy a kifizető, munkáltató által a 2022-re Öntől levont adó, adóelőleg, a befizetett szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adó összegéből visszatérítés jár Önnek, és a többletként mutatkozó összeget valamennyi adónemben teljes egészében visszaigényli, visszatérítési igényét a bevallás főlapjának (D) blokkjában a megfelelő helyen jelezze „X”-szel! Ebben az esetben a 22SZJA-170-es kiegészítő lapot nem kell kitöltenie és beküldenie. A visszaigényelhető összeg teljes visszatérítése természetesen csak akkor lehetséges, ha Önnek nincs köztartozása, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett.[37]
Ha van lejárt köztartozása, adótartozása, a NAV csak a tartozást meghaladó összeget utalja vissza. Ha Önnek köztartozása, adótartozása ugyan nincs, de nem tett teljes körűen eleget bevallási kötelezettségeinek, akkor csak ezek teljesítése után utalható az Önnek járó összeg. Ilyenkor a NAV-nak nem kell kamatot fizetnie a későbbi utalás miatt.
Ha Ön az egyébként visszajáró összegnek csak egy részét kéri vissza, vagy a 22SZJA-170-es lapon szereplő adónemek között átvezetést kér, akkor tegyen a megfelelő négyzetbe „X”-et!
Ha Ön nem rendelkezik a visszaigényelhető összeg átvezetéséről, kiutalásáról, akkor a visszaigényelhető összeg az adószámláján marad, melyet az ATVUT17-es számú átvezetési és kiutalási kérelem benyújtásával tud kikérni vagy átvezettetni más adónemre.
A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza, ezért kérjük, hogy más személy postai címét vagy más személy számlaszámát ne tüntesse fel!
A visszakért összeget postai kézbesítéssel vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri, akkor az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. Ha az Ön számlaszáma csak 2 x 8 jegyű, akkor az utolsó nyolc négyzetet hagyja üresen! Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet nevét is feltüntetni!
Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett, akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára való utalással kaphatja meg, ezért az erre szolgáló helyen azt kell feltüntetnie.
A külföldi illetőségű, és Magyarországon pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett magánszemély a visszajáró összeg utalását az általa megadott devizanemben kérheti külföldi bankszámlaszámára is. Ebben az esetben a (D) blokkban az erre szolgáló négyzetekben tüntesse fel a külföldi pénzintézeti számlaszámát. A számlaszámot a sor elején kezdje el beírni, és karakterek kihagyása nélkül folytassa!
Ha az Ön külföldi fizetési számláját vezető pénzügyi szolgáltató az Európai Unió valamely tagországában van, úgy nélkülözhetetlen a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó számlaszám, az úgynevezett IBAN feltüntetése. Ha külföldi számlaszámként az IBAN-számlaszámot tüntette fel, akkor ezt az „X” beírásával jelezze! Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a SWIFT-kódot is. Ne felejtse el az erre szolgáló négyzetekben az Ön által választott devizanem 3 betűből álló, nemzetközileg használt kódját (EUR az eurónál, USD az USA dollárnál, GBP az angol fontnál, PLN a lengyel zlotynál, stb.) is feltüntetni a deviza pontos megnevezése mellett! A külföldi devizanemre való átváltás költsége Önt terheli. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a külföldi számla tulajdonosának nevét, a külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató elnevezését és címét, valamint tüntesse fel az ország kódját is akkor, ha nem az IBAN-számlaszámot, hanem egyéb külföldi pénzintézeti számlaszámot jelölt meg. Érvényes országkódok például: AT – Ausztria, GB – Nagy-Britannia, CH – Svájc, CZ – Csehország, DE – Németország, FR – Franciaország, stb.
Ha a számlavezető bankjának nincs SWIFT-kódja (pl.: az USA-ban ABA-szám használatos), akkor „a Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve” rovatban kérjük a számlavezető bank megnevezése mellett az ABA-kódot feltüntetni. A „Jelölje X-szel, ha a feltüntetett külföldi számlaszám IBAN-számlaszám” és a „SWIFT kód” mezőt kérjük üresen hagyni. „A külföldi számla tulajdonosának neve”, a „Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve”, a „Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe”, „Az Ön külföldi fizetési számlaszáma”, az „Országkód” és a „Devizanem” mezők kitöltése ebben az esetben is elengedhetetlen.
Ha Ön belföldi illetőségű, vagy külföldi illetőségű ugyan, de bármely ok miatt Magyarországon pénzforgalmi számla nyitására kötelezett, a visszajáró összeg nem utalható külföldi számlaszámra. Ha ennek ellenére külföldi bankszámlaszámot ad meg, a bevallása hibás lesz, a belföldi utaláshoz szükséges adatok megadásáig nem utalható ki a visszajáró adó.
Átutalásos visszatérítés esetén a belföldi és a külföldi számlaszám nem tüntethető fel egyidejűleg!
Ha visszatérítés módjaként postai kézbesítést választ, akkor írja be az erre szolgáló helyre azt a címet, amelyre az utalást kéri. Postai címre kért utalásnál nem jelölhető meg külföldi cím. Ha tudja, hogy rövid időn belül változik a lakcíme, válassza inkább a fizetési számlára való átutalást. Postai utalásnál a számlaszám feltüntetésére fenntartott helyet hagyja üresen! Fizetési számlára való utalás esetén a postai cím helyét hagyja üresen.
Ha Ön a visszaigényelt összeg utalásához postai címet ad meg, az irányítószám és helységnév megadása után a közterület neve, jellege stb. megnevezéséhez a nyomtatványon megadott 24 négyzetet használhatja fel!
Ezt a blokkot csak akkor kell kitölteni, ha az adózó kiskorú, vagy egyéb ok miatt kell őt a törvényes képviselőjének képviselnie, vagy ha a magánszemélyt a NAV előtt meghatalmazott képviseli. Kérjük, hogy a bevalláson az (E) blokkban a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott neve mellett lévő mezőben jelölje X-szel, hogy a bevallást Ön törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá!
Az adóbevallást fő szabály szerint az adózónak kell aláírnia, azonban lehetőség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett a törvényben meghatározott, és e blokkban megnevezett képviselője, meghatalmazottja írja alá. Kérjük, adja meg a törvényes képviselő, meghatalmazott adóazonosító jelét, természetes azonosító adatait és címét!
A bevallást aláírhatja a természetes személy törvényes képviselője vagy általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is.[38] A meghatalmazott képviseleti jogosultságát köteles igazolni. Az eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.
Az adózó nevében a NAV előtt állandó meghatalmazott vagy egyéb – jogszabályon alapuló – képviselője is eljárhat, azonban ennek előfeltétele, hogy a képviselő képviseleti jogosultságát a NAV-hoz bejelentsék.
Ne felejtse el a bevallása kitöltésének időpontját feltüntetni, és papíralapú bevallás esetén azt aláírni!
A bevallás ellenjegyzésének és a képviseleti jogosultság bejelentésének részletes szabályairól jelen kitöltési útmutató 3. pontjában olvashat.